大家好,今天关注到一个比较有意思的话题,就是关于用友t6论坛的问题,于是就整理了2个相关介绍用友t6论坛的解答,让我们一起看看吧。

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  1. 用友T6结转到下年后?
  2. 用友T6如何反结账?

用友T6结转到下年后?

使用友T6系统结转到下一年可以使用以下方法:
1、使用“核算|>存量调整”功能,进行期末处理,将期末数据备份;
2、在“系统管理|>系统管理|>系统设置”中,更改财务系统的期间的更新年度;
3、使用“财务会计|>凭证期初”功能,将期初余额拷贝到新的期间中;
4、使用“会计参数|>前期余额修改”功能,将期末的报表余额转换为期初余额;
5、使用“系统管理|>审核处理”功能,结转。

用友T6如何反结账

反结账可在财务->反结账菜单中进行,选择需要反结账的凭证并点击“反结账”按钮,填写反结账原因并保存即可完成。
反结账会将原凭证会计分录全部删除,重新生成借贷方相反数量等于原凭证的分录,实现撤销原报表数据并重新计算报表数据的目的。

用友T6反结账操作步骤如下:
1.打开用友T6财务软件,登录账套;
2.点击首页菜单栏“凭证管理”,在凭证列表中查找需要反结账的凭证;
3.双击凭证,进入凭证详细界面 ,点击凭证反结账按钮;
4.选择反结账的数量,点击确定;
5.出现系统提示,反结账成功;

反结账可以帮助企业纠正之前的账务错误,但需要谨慎操作,使用用友T6反结账的具体步骤如下:
1. 点击“会计”模块,选择“月末结账”;
2. 然后选择需要反结账的账期,点击“反结账”;
3. 在弹出的确认提示框中,输入操作人员编号和密码,点击“确认”即可。
需要注意的是,反结账后之前的凭证将被删除,并且账期将被修改,因此需要提前备份相关数据以避免不必要的损失。

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第一步:取消结账。

1、点击“期末”下“结账”按钮,出现右边的对话框,选择最后一个已结账的月份,结账标记“Y”,按下ctrl+shift+F6;

2、填出对话框要求输入用户密码,输入密码后点击确定,取消结账完成;

第二步:修改凭证。

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1、点击“期末”下“对账”按钮,弹出右边对话框,按下ctrl+h;

2、弹出窗囗,点击确定;

3、关闭“对账”对话框,在“凭证”下找到“恢复记账前状态”;

4、点击“恢复记账前状态”,弹出右边的对话框,选择“XX年X月初状态”并将“清楚冗余数据”前的勾勾取消;

5、点击确定后出现输入密码对话框,输入用户密码后点击确定,反结账完成,接着只要取消审核,即可在“填制凭证”中修改凭证。

第三步:重新结账。分三种情况处理:

到此,以上就是对于用友t6论坛的问题就介绍到这了,希望介绍关于用友t6论坛的2点解答对大家有用。